4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
5
Data de Lançamento: 26/11/2015 |
Vl. Pago
5212/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
49
6733/000-2015
500,00
1 - CAVALETE DE CANO GALVANIZADO PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICA - AQUISIÇÃO DE CAVALETE - |
ADMINISTRAÇÃO |
500,00
UN
1,0000
500,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
49
10607/000-2015
415,20
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS |
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
415,20
KG
240,0000
1,73
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
374/035-2015
36,02
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
36,02
CM/CO
7,2000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/001-2015
23,98
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
23,98
CM/CO
4,8000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/002-2015
60,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
103
2605/020-2015
67,68
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. |
URBANO |
67,68
SV
0,0200
3.000,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
112
5541/006-2015
70,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DO TURISMO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.457.283/0003-80
107
11759/000-2015
58.946,96
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO CONVÊNIO CR 0281673-63/2008 - REVITALIZAÇÃO DO |
MERCADO MUNICIPAL CEF-C/647077-5 - REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
- PLANEJ. URBANO |
58.946,96
1,0000
58.946,96
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
190
1698/003-2015
310,00
1 - MARGARINA VEGETAL com sal. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
dias da entrega do produto. Embalagem primária: pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas. - COAMO |
FAMILIA - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A |
AGOSTO DE 2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
310,00
UN
100,0000
3,10
7951/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
207
9557/000-2015
2.524,00
1 - LIMITADOR DE ALTURA
90,00
UN
10,0000
9,00
2 - VELA DE IGNIÇAO
80,00
UN
5,0000
16,00
3 - CAIXA DE LAMINA PARA ROÇADEIRA
845,00
CX
50,0000
16,90
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
5
Vl. Pago
4 - PORCA DA LAMINA
139,00
UN
10,0000
13,90
5 - FILTRO DE AR
150,00
UN
10,0000
15,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,00
UN
10,0000
15,00
7 - KIT CARBURADOR
800,00
UN
10,0000
80,00
8 - CARRETEL DE NYLON AUTOMÁTICO - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - SERV. |
MUNICIPAIS |
270,00
UN
3,0000
90,00
7886/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
249
9555/000-2015
810,64
1 - SELADORA PARA MADEIRA - 3,6LITROS
344,34
GL
6,0000
57,39
2 - VERNIZ MARÍTIMO BRILHANTE - 3,6LITROS
392,16
LT
6,0000
65,36
3 - TRINCHA 3'
27,09
UN
3,0000
9,03
4 - ADESIVO DE CONTATO - 2,8KG - PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO |
AMBIENTAL LOCALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO |
47,05
UN
1,0000
47,05
7523/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
319
9441/000-2015
-320,00
1 - ELETRODO QUADRADO AUTOADESIVO COM MEDIDA 5X5CM - COMPATÍVEL COM O APARELHO DE |
TENS/FES |
240,00
PAR
30,0000
8,00
2 - ELETRODO REDONDO COM MEDIDA DE 3CM - COMPATÍVEL COM APARELHO DE TENS/FES - PARA USO DA |
UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,00
PAR
10,0000
8,00
9601/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
11014/001-2015
5.800,66
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - |
PARA USO DOS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5.800,66
1,0000
5.800,66
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
6659/002-2015
736,60
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
665,00
SC
7,0000
95,00
2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA - ATENDIMENTO A DIVERSOS |
SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
71,60
KG
8,0000
8,95
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
6660/001-2015
217,15
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
95,00
SC
1,0000
95,00
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 |
gramas - ROMANO |
110,40
KG
8,0000
13,80
3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA
8,95
KG
1,0000
8,95
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEI NOSSO NINHO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
2,80
UN
1,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
6661/002-2015
311,85
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
285,00
SC
3,0000
95,00
2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA - ATENDIMENTO A DIVERSOS |
SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
26,85
KG
3,0000
8,95
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
633
96/000-2015
-720,00
1 - CARTUCHO DE TONER - BROTHER MFC 8952 DW - PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA |
MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
720,00
UN
6,0000
120,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
633
118/000-2015
-59,40
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. com |
gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda. O |
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, |
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - |
FORONI - PARA CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MNHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, |
CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIT. DES. SOCIAL |
59,40
CX
4,0000
14,85
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
633
400/000-2015
-149,70
1 - PASTA ARQUIVO
27,00
PCT
5,0000
5,40
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
5
Vl. Pago
2 - COLA BRANCA
16,50
UN
10,0000
1,65
3 - GRAMPEADOR
75,00
UN
5,0000
15,00
4 - CANETA MARCA TEXTO - MATERIAL PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - |
JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
31,20
CX
2,0000
15,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
633
402/000-2015
-80,00
1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - MATERIAL PARA SER USADO NO PROCESSO DO |
PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
80,00
PCTE
10,0000
8,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
633
2846/000-2015
-223,00
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DO DEPTO DE HABITAÇÃO |
NO PROCESSO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA |
223,00
CX
2,0000
111,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
636
93/000-2015
-1.225,00
1 - SPOT DE 30' - PARA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO DE CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA |
MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
- ASSIST. DES. SOCIAL |
1.225,00
SV
35,0000
35,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
636
419/000-2015
-1.068,00
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA - PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM |
AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
1.068,00
SV
6,0000
178,00
233/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
636
1724/000-2015
-28.500,00
1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cadastramento do Programa "Minha |
Casa Minha Vida" - Jardim Agrochá II e III, com o fornecimento de 25 profissionais com o requisito de Ensino |
Médio Completo para trabalhar 08 horas por dia, durante 07 dias, na triagem, no cadastramento e na |
distribuição de senhas, sob a coordenação da equipe do Setor de Habitação. Conforme especificações constantes |
no ANEXO XI - Termo de referência. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO PARA |
O SORTEIO DO PROGRAMA 'MINHA CASA MINHA VIDA' - JD AGROCHÁ II E III CONFORME ESPECIFICAÇÕES |
CONSTANTES NO ANEXO XI - TERMO DE REFERENCIA - ASSISTENCIA SOCIAL |
28.500,00
SV
1,0000
28.500,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
636
2844/000-2015
-2.555,56
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). |
1.180,20
SV
7,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA USO NA CAIXA DE SOM QUE SERÁ UTILIZADA NO PROCESSO |
MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA |
1.375,36
SV
7,0000
196,48
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
638
1435/012-2015
61.193,06
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
61.193,06
1,0000
61.193,06
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
DE IN |
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
642
126/000-2015
-3.013,87
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA CADASTRO |
E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO |
CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. DES. SOCIAL |
3.013,87
UN
1,0000
3.013,87
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
642
386/000-2015
-3.350,00
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA |
JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. |
DES. SOCIAL |
3.350,00
UN
1,0000
3.350,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
642
418/000-2015
-1.189,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
5
Vl. Pago
1 - CAIXA ATIVA/PASSIVA - 200WATTS - PARA USO NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM |
AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
1.189,00
PAR
1,0000
1.189,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
671
12737/000-2015
720,00
1 - CARTUCHO DE TONER (Troca de Ficha da Nota nº 96/0-2015)
720,00
UN
6,0000
120,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
671
12738/000-2015
59,40
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. |
produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem |
nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. O |
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, |
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. |
(Troca de Ficha da Nota nº 118/0-2015) |
59,40
CX
4,0000
14,85
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
671
12739/000-2015
149,70
1 - PASTA ARQUIVO (Troca de Ficha da Nota nº 400/0-2015)
27,00
PCT
5,0000
5,40
2 - COLA BRANCA (Troca de Ficha da Nota nº 400/0-2015)
16,50
UN
10,0000
1,65
3 - GRAMPEADOR (Troca de Ficha da Nota nº 400/0-2015)
75,00
UN
5,0000
15,00
4 - CANETA MARCA TEXTO (Troca de Ficha da Nota nº 400/0-2015)
31,20
CX
2,0000
15,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
671
12740/000-2015
80,00
1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES (Troca de Ficha da Nota nº 402/0-2015)
80,00
PCTE
10,0000
8,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
671
12741/000-2015
223,00
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. (Troca de Ficha da Nota nº 2846/0-2015) |
223,00
CX
2,0000
111,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
672
12742/000-2015
1.225,00
1 - SPOT DE 30' (Troca de Ficha da Nota nº 93/0-2015)
1.225,00
SV
35,0000
35,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
672
12743/000-2015
1.068,00
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA (Troca de Ficha da Nota nº 419/0-2015)
1.068,00
SV
6,0000
178,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
672
12744/000-2015
2.555,56
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). (Troca de Ficha da Nota nº 2844/0-2015) |
1.180,20
SV
7,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). (Troca de Ficha da Nota nº 2844/0-2015) |
1.375,36
SV
7,0000
196,48
233/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
672
12745/000-2015
28.500,00
1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cadastramento do Programa "Minha |
Casa Minha Vida" - Jardim Agrochá II e III, com o fornecimento de 25 profissionais com o requisito de Ensino |
Médio Completo para trabalhar 08 horas por dia, durante 07 dias, na triagem, no cadastramento e na |
distribuição de senhas, sob a coordenação da equipe do Setor de Habitação. Conforme especificações constantes |
no ANEXO XI - Termo de referência. (Troca de Ficha da Nota nº 1724/0-2015) |
28.500,00
SV
1,0000
28.500,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/012-2015
4.450,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
4.450,00
1,0000
4.450,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/013-2015
300,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - |
300,00
1,0000
300,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
5
Vl. Pago
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
DE IN |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
673
12746/000-2015
3.013,87
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA (Troca de Ficha da Nota nº 126/0-2015)
3.013,87
UN
1,0000
3.013,87
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
673
12747/000-2015
3.350,00
1 - NOTEBOOK (Troca de Ficha da Nota nº 386/0-2015)
3.350,00
UN
1,0000
3.350,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
673
12748/000-2015
1.189,00
1 - CAIXA ATIVA/PASSIVA - 200WATTS (Troca de Ficha da Nota nº 418/0-2015)
1.189,00
PAR
1,0000
1.189,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
693
5587/000-2015
5.278,01
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 |
HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 60%) - FUNSSOL |
5.278,01
DIÁRI
2,0000
2.639,01
10611/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
693
12191/000-2015
10,45
1 - TAR. ADIC. CHEQUE. COMP (21/09/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.048-8 BB (CONFORME CI |
41/2015) - FUNSSOL |
10,45
1,0000
10,45
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 1 de Dezembro de 2015.
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